
县审计局党组关于巡察整改进展情况的报告
根据县委统一部署,2025年XX月X日至XX月X日,县委第二巡察组对审计局党组进行了巡察。2026年X月X日,县委巡察组向县审计局党组反馈了巡察意见。根据巡察工作要求,现将整改落实情况报告如下:
一、党组履行巡察整改主体责任情况
(一)落实责任抓整改。局党组第一时间召开专题会议,深入学习巡察反馈意见,深刻剖析问题根源,成立由党组书记任组长的整改工作领导小组,制定整改方案和问题、责任、时限“三张清单”,将反馈问题逐一分解到班子成员和相关股室,明确整改措施与目标,形成党组统筹、主要负责人牵头、班子成员分工负责的整改工作格局。
(二)合力攻坚抓整改。主要负责人全程牵头抓总,主持召开党组会专题研究整改工作4次,定期调度整改进度,逐一审核整改材料,带头认领问题,督促班子成员和干部职工从严从实落实整改,确保整改工作质效。
(三)对标对表抓整改。针对巡察反馈的问题,坚持立行立改与长效治理相结合。目前,反馈问题已全部整改到位,健全完善党组议事规则、网络安全管理办法等制度机制,规范审计流程,强化干部队伍建设,切实补齐工作短板。
(四)融合主责主业抓整改。将整改工作与审计主责主业深度融合,加大重点领域、重点投资项目的审计监督力度,以整改实效提升审计工作质效。
二、巡察反馈问题整改落实情况
(一)关于履行整改责任有差距,巡察、审计发现问题整改不到位方面整改进展情况
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